对于收入及净利润下降原因,桂祥电力称,是公司业务市场转型,新业务市场开拓尚未成熟,原有业务因应收账款无法及时收回风险过大,影响公司承接工程。
资料显示,桂祥电力是一家以送变电工程施工、电力设施的安装、维修和试验为主营业务的企业,主要向政府、各电力公司、大型企业、大型房地产公司及研究机构提供电力工程的承装、承修、承试等业务。
桂祥电力称,公司整体规模仍较小,业绩仍有待提升,如果出现不可预计的市场风险,公司将很难应对,因此有可能对公司持续经营能力造成不利影响。
值得关注的是,桂祥电力应收账款占比较高。2016 年 12 月 31 日、2017 年 6 月 30 日,公司应收账款余额分别为 10,262,367.93 元、8,186,454.29元,应收账款余额有所减少,仍然占收入比重较高。
桂祥电力称,导致应收账款余额较高的原因是企业业务工程转型,营业收入过低;电力系统安装项目周期较长,虽然公司与客户签订合同约定项目付款条件,由于电力安装工程有许多不确定因素,依然存在拖欠工程款的情况,应收账款余额高仍然影响公司的运营效率,同时也可能产生大额的坏账风险。